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工作內容:
1、負責集團內部財務審計及內部控制工作;
2、協助上級制定公司內部審計、內部控制制度及流程;
3、分析、評價集團及下屬公司財務管理和各項財務制度的執行情況,提出風控建議;
4、收集整理審計證據,編寫審計工作計劃;
5、編制審計報告、紕漏問題,提出改進建立和決策依據;
6、參與業務流程或制度改進和風險評估工作。
基本要求:
1、財經類大學本科及以上學歷,5年以上大型企業內部審計經驗;
2、熟悉國家財經政策和會計、稅務法律法規;
3、熟悉企業業務流程及有風控經驗;
4、中級審計師以上職稱,注冊會計師&注冊審計師優先。